禁止內線交易規定

公司已訂定內部重大資訊處理作業程序,知悉本公司內部重大資訊之董事、 經理人及受僱人不得洩漏所知悉之內部重大資訊給予他人。本公司之董事、監察人 、經理人及受僱人不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不 相關之公司未公開內部重大資訊,對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重 大資訊亦不得向其他人洩漏。
本公司以外之機構或人員因參與本公司併購、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務 合作計畫或重要契約之簽訂,應簽署保密協定,並不得洩漏所知悉之本公司內部 重大資訊予他人。
本公司每年至少一次對現任董事、監察人、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管 理辦法」及相關法令之教育宣導,對新任董事、監察人及經理人則於上任後3個月 內安排教育宣導,對新任受僱人則由法務於新人教育訓練時予以教育宣導。
本公司今年度已於109 年11月9日對現任董事、監察人、經理人及109 年11月3日 對受僱人進行相關教育宣導,課程內容包括內線交易相關法規、形成原因、規範對 象、企業風險、構成要件及法律責任等說明,並將課程簡報放置內部員工系統,提 供給當日未出席者參考。